|
|
Faktúra |
15087
|
Zelenina
|
85,52 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
15.04.2015 |
VELTRADE s.r.o |
ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo |
|
|
|
24.04.2015 |
|
Faktúra |
6583253153
|
Poistenie
|
126,42 |
s DPH |
|
Poistná zmluva číslo : 6583253153
|
10.01.2023 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
18.01.2023 |
10.01.2023 |
|
Faktúra |
202211037
|
Školský program- jablká, ovocná šťava 100 % 5 litrová - MŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
KÚPNA ZMLUVA Uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka zo dňa 22.3.2022
|
12.12.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
12.12.2022 |
|
Faktúra |
202211036
|
Školský program- jablká, ovocná šťava 100 % 5 litrová - ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
KÚPNA ZMLUVA Uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka zo dňa 22.3.2022
|
12.12.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
12.12.2022 |
|
Faktúra |
10002752
|
Papierové utierky
|
367,62 |
s DPH |
161/2022-ZŠ
|
|
13.12.2022 |
Viera Szíkorová SANTECH |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
Faktúra |
22120227
|
FROOOTICO čierna ríbezľa
|
55,80 |
s DPH |
ŠJ/93/12/2022
|
|
14.12.2022 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
28.12.2022 |
14.12.2022 |
|
Faktúra |
2359065
|
Prenájom rohoží
|
17,04 |
s DPH |
|
Zmluva v servisnom prenájme rohoží zo dňa 14.11.2011
|
15.12.2022 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
28.12.2022 |
15.12.2022 |
|
Faktúra |
1191382171
|
Brejky RAJO Mlieko 0,25 l
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
RAJO s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
15.12.2022 |
|
Faktúra |
202212036
|
Školský program- jablká, ovocná šťava 100 % 5 litrová - ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
KÚPNA ZMLUVA Uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka zo dňa 22.3.2022
|
16.12.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
16.12.2022 |
|
Faktúra |
202212037
|
Školský program- jablká, ovocná šťava 100 % 5 litrová - MŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
KÚPNA ZMLUVA Uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka zo dňa 22.3.2022
|
16.12.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
|
16.12.2022 |
|
Faktúra |
202252499
|
Tonery
|
362,30 |
s DPH |
162/2022-ZŠ
|
|
19.12.2022 |
Soft-Tehc, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
20221281
|
Mäso a mäsové výrobky
|
249,57 |
s DPH |
ŠJ/94/12/2022
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 31.03.2015
|
19.12.2022 |
Alžbeta Ladovičová |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
28.12.2022 |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
5709213301
|
Mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Orange Slovensko |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
Faktúra |
221172
|
Zelenina a ovocie
|
169,36 |
s DPH |
ŠJ/95/12/2022
|
|
21.12.2022 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
28.12.2022 |
21.12.2022 |
|
Faktúra |
8319066195
|
Mobilný internet M
|
20,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
18.01.2023 |
10.01.2023 |
|
Faktúra |
5622022
|
BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení PZS
|
10.01.2023 |
Mária Strapáčová |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
18.01.2023 |
10.01.2023 |
|
Faktúra |
220072
|
Spotrebný materiál a učebné pomôcky pre ZŠ s MŠ s VJM Tomášikovo
|
300,00 |
s DPH |
159/2022-ZŠ
|
|
09.12.2022 |
ASTAS s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Mgr. Anita Horváth |
riaditeľka |
13.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
802300872
|
Mrazené výrobky
|
170,64 |
s DPH |
ŠJ/02/01/2023
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
10.01.2023 |
Hossa family, s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
10.01.2023 |
|
Faktúra |
22708
|
Pečivá
|
73,63 |
s DPH |
ŠJ/01/01/2023
|
|
10.01.2023 |
BAGETKA s.r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
10.01.2023 |
|
Faktúra |
670236538
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
481,39 |
s DPH |
ŠJ/04/01/2023
|
Rámcová dohoda zmluva na dodanie tovaru zo dňa 23. 3. 2015
|
12.01.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo |
Zuzana Bíróová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
12.01.2023 |